|
|
Faktúra |
50/2015
|
oprava motor. vozidla - Renault Scenic
|
975,00 |
s DPH |
18/2025
|
|
18.03.2025 |
Ščepita s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
31.05.2030 |
|
Objednávka |
27/2019
|
oprava motor. vozidla - Renault Scenic
|
160,00 |
s DPH |
|
19090025
|
15.08.2019 |
Ščepita s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.08.2019 |
|
Faktúra |
19090025
|
oprava motor. vozidla - Renault Scenic
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Ščepita s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.08.2019 |
|
Faktúra |
18080014
|
oprava - renault scenic
|
269,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Ščepita s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.07.2018 |
|
Faktúra |
19090005
|
oprava motor. vozidla - Renault Scenic
|
110,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Ščepita s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
oprava motor. vozidla - Renault Trafic
|
1 000.00 |
s DPH |
|
19090025
|
17.03.2025 |
Ščepita s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
Objednávka |
11/2019
|
oprava motor. vozidla - Renault Scenic
|
|
s DPH |
|
19090005
|
05.04.2019 |
Ščepita s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
16060024
|
oprava motor. vozidla Renauult Megane
|
310,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Ščepita s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.09.2016 |
|
Faktúra |
17070006
|
oprava motor. vozidla RENAULT
|
248,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Ščepita s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.05.2017 |
|
Faktúra |
17070017
|
oprava motor. vozidla RENAULT Scenic
|
451,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Ščepita s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3150217
|
čistiaci materiál
|
250,02 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.07.2015 |
|
Zmluva |
|
čistiaci materiál
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3150420
|
čistiaci materiál
|
243,44 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3150796
|
čistiaci materiál
|
249,88 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.12.2015 |
|
Objednávka |
33/2020
|
čistiaci materiál
|
|
s DPH |
|
3200728
|
07.09.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.09.2020 |
|
Faktúra |
3200728
|
čistiaci materiál
|
221,42 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
čistiaci materiál
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.01.2015 |
|
Faktúra |
3190421
|
čistiaci materiál
|
404,34 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3160594
|
čistiaci materiál
|
361,28 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.09.2016 |
|
Faktúra |
3180330
|
čistiaci materiál
|
351,46 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.05.2018 |